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PROCESO DE ALTA Y GESTIÓN PARA PROVEEDORES

02 | Proceso de Autorización y Contabilización

Paso 2: Envio y autorización

Una vez que su alta esté procesada, podrá emitir las facturas correspondientes y remitirlas siempre a su contacto comercial, quien iniciará el proceso de autorización.

  • El contacto comercial revisa y autoriza la factura.
  • Luego la envía al equipo de Contabilidad para su registración.
  • Este paso puede demorar hasta 72 horas hábiles adicionales.
Acceso al Portal de Proveedores

El acceso se habilitará automáticamente una vez dado de alta en el sistema.


Credenciales de ingreso
  • Usuario: Número de CUIT.
  • Contraseña: Últimos 6 dígitos del CUIT.
Funcionalidades del portal
  • Consulta de cuenta corriente.
  • Descarga de órdenes de pago (OP).
  • Descarga de comprobantes de retención.

Si una factura es visible en el portal, significa que ya fue aprobada y contabilizada. Si no aparece, le sugerimos consultar a su contacto comercial. Dentro del portal podrá enviar consultas, las cuales serán respondidas por nuestro equipo de Cuentas a Pagar dentro de 48 horas hábiles.